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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2020</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2021-01-29</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>Solaris Srl</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Noleggio n.2 fotocopiatrici multifunzione  48 mesi</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4221.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>527.64</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di facchinaggio attrezzature cucina centralizzata Via Tosi 7 e cucina nido Girotondo Via Caduti di Cefalonia 261 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Mobili uffici sede - integrazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2265.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2265.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0F2B9AE3B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di pulizia scale condominii Erp Via Tanari 159 e Via Pastore 13/15/17 Castel San Pietro Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MUNCHEN IMPRESA DI SERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03265681209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNCHEN IMPRESA DI SERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3930.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2070.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA2B9ABB0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di pulizia scale condominio Via Mazzini 27/A e 27/B Castel San Pietro Terme e via de Gasperi, 4/6 Ozzano Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNZFNC59E12C204M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULIZIE CASTELLO DI FRANCO BENAZZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNZFNC59E12C204M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULIZIE CASTELLO DI FRANCO BENAZZI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5340.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCC2B9BEDB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di pulizia scale condominii Erp Via Deledda 51/53 e Via Machiavelli 104 Castel San Pietro Terme e via Togliatti 3/5/7 Ozzano Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRGPRZ66L43H223H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULISTYL IMPRESA DI PULIZIA DI BRAGAZZI PATRIZIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRGPRZ66L43H223H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULISTYL IMPRESA DI PULIZIA DI BRAGAZZI PATRIZIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9380.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9320.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di pulizia scale condominio Erp Via Pastore 11 Castel San Pietro Terme e via S.Andrea, 41/A Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC52B9AF3E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione scheda elettronica caldaia alloggio Erp Via Tortora 30 Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03146081207</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03146081207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.V.A. CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBF2B9BC55</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione scheda elettronica caldaia alloggio Erp Via Togliatti 3  Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di pulizia alloggio Erp Via Bachelet 9  dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio urgente di spurgo fogne condominio Via Legnana 2074 Castel San Pietro Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02768801207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUTI CONSAI Soc. Cons. Coop</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02768801207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUTI CONSAI Soc. Cons. Coop</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>469.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>469.40</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD62BC6518</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Pulizia scale Via Tortora 30/32 anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z852BC64D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione caldaia Via Amendola 6 Dozza,CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z382BC64AB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza antincendio CUCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03163270378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03163270378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCD2BC63A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>sostituzione circolatore CT P.zza Carducci 2 Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD82BC62B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>cartongesso uffici Solaris</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DMBCLD66D07C265V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D'AMBROSIO CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DMBCLD66D07C265V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D'AMBROSIO CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z962BC657E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>tagliando piaggio Porter FS802TD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02222440378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DALL'OLIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02222440378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DALL'OLIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>215.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>215.39</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1A2BD2980</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>tinteggiature presso uffici Solaris</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z702BCB188</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ammodernamento ascensore Via Amendola 2 Toscanella</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10850.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1A2BC646D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto lavastoviglie scuola primaria d.milani poggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02393150350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATTILIO VERONESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02393150350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATTILIO VERONESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3171.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3170.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1B2BEFC79</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione caldaia Via machiavelli 80 cspt - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542641202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542641202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D2BF0F0D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Postazione aggiuntiva Protocollo Facile per P.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LCCMSM75E29L419N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIANETA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LCCMSM75E29L419N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIANETA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC2BF0F8C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Frigorifero per scuola materna Grandi di Osteria Grande</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>261.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2C22948</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione caldaia alloggio Erp Via Tomba 2 Cspti CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTLCU85L24A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTAGNINI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTLCU85L24A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTAGNINI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2463.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2463.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z372C228FC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione piatto doccia alloggio Erp Via Tosi 14 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02202680407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE a r.l. O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02202680407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE a r.l. O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2A2C22967</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Spurgo fogne e video ispezione condominio Via Legnana 2074 Cspt+ spurgo via Marconi 34 Toscanella di Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02768801207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUTI CONSAI Soc. Cons. Coop</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02768801207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUTI CONSAI Soc. Cons. Coop</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1179.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1179.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E2C2ACE0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di facchinaggio e trasloco arredi mobilità Via Viara 9599 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLFSVT67E17I954Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M DI MELFI SALVATORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLFSVT67E17I954Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M DI MELFI SALVATORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z102C4523E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione verde e potatura alberi condominio Via Sant'Andrea 41/A Ozz</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01628851204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI GIANFRANCO &amp; FIGLIO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01628851204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI GIANFRANCO &amp; FIGLIO S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z202C452A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione semestrale estintori, naspi e porte REI cucina + condominii Erp</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03477450377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.M.A. ANTINCENDIO DI SANDRI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03477450377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.M.A. ANTINCENDIO DI SANDRI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>579.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>579.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione aree verdi e potatura alberi condominii Cspt, Ozzano e Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03526151208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL GARDEN SNC di Brintazzoli Cristiano &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03526151208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL GARDEN SNC di Brintazzoli Cristiano &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5175.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z892C45185</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione aree verdi quota 1/3 Centro Scardovi cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLCO TALENTI COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLCO TALENTI COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1996.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1596.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z172C45130</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione aree verdi e potatura alberi condominii Ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GCMGRN55E22G205Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PICCOLO GIARDINIERE DI GIACOMETTI GUERRINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GCMGRN55E22G205Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL PICCOLO GIARDINIERE DI GIACOMETTI GUERRINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di deblattazione condominii Erp Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02020001208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.D.I. di Mantoan A. &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02020001208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.D.I. di Mantoan A. &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino alloggio Erp Via Togliatti 7 int. 11 Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLCO TALENTI COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3643.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3643.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>assistenza software servizi cimiteriali cspte e ozzano anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2341.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2341.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>gestione e conservazione fatture elettroniche</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFO EASY</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFO EASY</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2118.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Canoni assistenza SW programma di contabilità anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02042951208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO EASY</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02042951208</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3970.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>rinnovo antivirus anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04070170370</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04070170370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN.CO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di buste intestate</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03750100368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>521.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>521.61</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto pacchetto sms per servizio refezione dozza e monterenzio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01239400391</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01239400391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROJECT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z162C6043F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sistemazione e redazione Dichiarazione Rispondenza impianto elettrico alloggio Erp Via Bachelet 9 Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNGSRG53B10C265S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENGOLI SERGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNGSRG53B10C265S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENGOLI SERGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA2C68F8E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione caldaia alloggio Erp Via Machiavelli 80/B Cspt  CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2968.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2968.31</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori in pronta reperibilità diurna impiantistica elettrica ed idraulica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8817.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione termosifoni e caldaia alloggio ERP Via Togliatti 7 OE, CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01865191207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01865191207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6590.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6590.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione lavori coordinamento sicurezza lavori manut straordinaria nuovi stalli sosta area fabbr via togliatti 3-5-7 Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03003151200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TechneProgetti S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03003151200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TechneProgetti S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>505.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>505.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE2C7F3F4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico professionale manut straordinaria impianto fotovoltaico servizio cucina centralizzata Castel San Pietro via Remo Tosi 7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTBTL72P11C421R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. BARTOLOMEO BOTTONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTBTL72P11C421R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. BARTOLOMEO BOTTONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione URGENTE caldaia Via Montecalderaro 5760 a Castel San pietro Terme  - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2804.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2804.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione URGENTE caldaia Via Tortora 30 a Ozzano dell'Emilia,  - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01865191207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01865191207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2107.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2107.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione URGENTE caldaia Via Galvani 61 Ozzano dell'Emilia, - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2635.49</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2635.49</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z152CA1637</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sostituzione schede elettroniche 2 alloggi Erp Via di Vittorio 11 e Via Pastore 17 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC2CB73F4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale per urgenza COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1331.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1331.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE52CD1037</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di deblattazione piano terra sede Via Oberdan 10/11 Cspt e derattizzazione condominio via Viara 9599 cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02965761204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO BUSTERS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02965761204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO BUSTERS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico professionale diagnosi energetica, coibentazione della copertura e installazione impianto fotovoltaico sistemi di illuminazione led Cucina Castel San Pietro Por Fesr 2014-2020 assea 4 low carbon economy</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Materiale per urgenza COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1330.10</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1330.10</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Notebook aziendale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASSA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>955.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>955.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
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            <oggetto>rimozione ceppo cedro dall'area cortiliva di Via Togliatti 7 Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Edera SAS di Brintazzoli Gianluca e C.,</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Edera SAS di Brintazzoli Gianluca e C.,</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2002-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di facchinaggio e smaltimento arredi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale MONOUSO per urgenza COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1070.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1070.47</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Massa vestiaria estiva 2020 necrofori</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>PGNLNR58E57A944H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGNLNR58E57A944H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>381.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>381.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB12D23E80</cig>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Prodotti sanificanti per emergenza Covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di realizzazione impianto elettrico n. 3 batterie ossari cimitero Via Viara 386 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNTMCL49D07E655W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA MENETTI MARCELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNTMCL49D07E655W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA MENETTI MARCELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI STALLI DI SOSTA NELL’AREA CORTILIVA DI PERTINENZA DEI FABBRICATI DI VIA TOGLIATTI 3-5-7, OZZANO DELL’EMILIA (BO). CUP H75J15000010001.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03854661208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grandi srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03854661208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grandi srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3526.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3526.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B2D31D9C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, VIA REMO TOSI, N° 7, DELLA CUCINA DEL NIDO GIROTONDO, VIA DI VITTORIO, N° 28/A E DELLA SEDE DEGLI UFFICI DI SOLARIS, VIA OBERDAN N°10/11, CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1036.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC2CB73F4</cig>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4 PIANTANE CON GEL IGIENIZZANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>756.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di facchinaggio per spostamento attrezzature cucina centralizzata Via Tosi 7 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLCO TALENTI COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura ed installazione dosatore polifosfati caldaia alloggio Erp Via Machiavelli 104 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ritiro e smaltimento documenti sensibili</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00288930373</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00288930373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHESINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio lettura contatori e contabilizzazione consumi alloggi gestiti da Solaris anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03295491207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.C.Q.U.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03295491207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.C.Q.U.A. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3732.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2735.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di ritiro e smaltimento toner e cartucce mar20-feb21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASSETTA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASSETTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio sanificazione impianti UTA e "legionella" cucina centralizzata Via Tosi 7 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00085380392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.I.L.A. Consorzio s.c.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00085380392</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.I.L.A. Consorzio s.c.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2364.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione caldaia e termosifoni alloggio Erp Via Togliatti 7 int. 12 Ozzano dell'Emilia - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03175031206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>40 IMPIANTI snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03175031206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>40 IMPIANTI snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4845.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4845.28</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di installazione aria condizionata ufficio cimitero San Cristoforo Ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03606441206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM IDROENERGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03606441206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM IDROENERGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>telefono per impiegata ufficio investimenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VODAFONE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VODAFONE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Emilia 114 Ozzano dell'Emilia - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02464971205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUARANTA LUCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02464971205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUARANTA LUCA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD52D4EBBF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura e posa di zanzariere c/o cucina centralizzata</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03135471203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZINI COMM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03135471203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZINI COMM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1137.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1137.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB22D592CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di spurgo fogne immobili gestiti da Solaris nei 4 Comuni soci</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02768801207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUTI CONSAI Soc. Cons. Coop</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02768801207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUTI CONSAI Soc. Cons. Coop</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3764.09</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0D2D5A127</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio pulizia e sanificazione impianti aria condizionata cucina e nido girotondo Cspt - sede e ufficio ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1255.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1255.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z772D5F59C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino alloggio Erp Via Togliatti 7 int. 12 Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D2D4AFC0</cig>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Termosigillatrice per cucina centralizzata</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00285360376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GMG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00285360376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GMG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3745.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3745.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A2D6712F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>sostituzione batteria Fiat Doblo DT814EP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01224480374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA R.L. DI RONCHI E LUNGHINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01224480374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICINA R.L. DI RONCHI E LUNGHINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B2D671A3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N.1 pc per nuova addetta manutenzioni + 4 web cam aziendali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309041206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309041206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC2D3663C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>carta da fotocopie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>373.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento/>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>gel igienizzante</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC2D3663C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>203.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>203.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD72D80481</cig>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di "Terzo Responsabile" n. 4 CT condominii Erp Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D2D80654</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Postazione aggiuntiva Protocollo Facile per E.G.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LCCMSM75E29L419N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIANETA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LCCMSM75E29L419N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIANETA SOFTWARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z022D805EC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>cambio gomme + lavaggio e sanificazione automezzi aziendali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02797541204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL FIUME GOMME</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02797541204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL FIUME GOMME</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>423.77</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z512D98211</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di verifica straordinaria impianto ascensore Via Amendola 2 Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04022810370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIDEL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE2D9826C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione rete idrica condominii Erp Via di Vittorio 13/15/17 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3379.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3379.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F2DBF6CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di apertura/chiusura finestre per areare alloggio Erp Via Bachelet 9 Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLCO TALENTI COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02198581205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLCO TALENTI COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E2DCACE3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza lavori in copertura in via Mazzini 27A e 27 B</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PLOSLV84P54A785Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio MP-PROGETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PLOSLV84P54A785Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio MP-PROGETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COLLAUDO STATICO MURO DI CINTA CIMITERO SAN CRISTOFORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRVMRT77R41F083T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. MARTA BARAVELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRVMRT77R41F083T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. MARTA BARAVELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE42DDC8AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di prodotto Rifraxan per sede</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC92DDD115</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>275.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>275.51</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D2DDD194</cig>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via de Gasperi 6 Ozzano dell'Emilia - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542641202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542641202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z682DDD169</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino alloggio protetto Via Mazzini 27/B Castel San Pietro Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02995001209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROSAPIO PATRICK SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02995001209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROSAPIO PATRICK SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5730.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5730.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura di presidi igienici e anti Covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>679.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>679.26</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z432C5456B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura di materiale igienico e di pulizia per cimiteri cspt e ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03533930370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGAM</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03533930370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGAM</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>503.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>503.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A2DF03A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Machiavelli 80/B Castel San Pietro Terme - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2591.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2591.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z582DF03E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>servizi cimiteriali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>rifacimento n.2 lapidi cimitero di Poggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PTLNDR81M03E289Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLO MARMI DI ANDREA PATUELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PTLNDR81M03E289Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLO MARMI DI ANDREA PATUELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F2E035EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione presso il cimitero di Poggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03281781207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SEROTTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03281781207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE SEROTTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4830.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4830.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC62E05085</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>sito internet- canoni hosting,assistenza tecnica e aggiornamento word press - anni 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02770801203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO TRIPLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02770801203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO TRIPLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z862E050EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione straordinaria macchina spazzatrice</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORENTINI ING. O.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORENTINI ING. O.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2274.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2274.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE2E11692</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>piccole manutenzioni cimitero OE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02202680407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE a r.l. O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02202680407</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FRATERNITA' SOC. COOP. SOCIALE a r.l. O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B2E18B3E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione finestre alloggio Via Albertazzi 80 Castel San Pietro Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01785881200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ROCCA di Rocca Roberto e C. S.n.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01785881200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ROCCA di Rocca Roberto e C. S.n.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4474.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2002-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4474.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z722E18B29</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di disinfestazione zanzare cimiteri e trattamento coleotteri via Bassetta 12 Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02020001208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.D.I. di Mantoan A. &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02020001208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.D.I. di Mantoan A. &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2002-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEC2E253B4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Adeguamento prese CEE Cucina centralizzata</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BGNMSM75R20C265R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUGANI MASSIMO IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BGNMSM75R20C265R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUGANI MASSIMO IMPIANTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Toner per stampanti sede</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>704.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>704.40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>sacchi spazzatura cimiteri cspt e ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>433.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>433.90</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Casse termiche e carrelli elettrificati per servizio refezione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GMG</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9726.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
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            <oggetto>Lavori elettrici di manutenzione batteria loculi ossari cimitero di Varignana - Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DITTA MENETTI MARCELLO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>MNTMCL49D07E655W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA MENETTI MARCELLO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>123.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>123.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
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            <oggetto>Lavori di ripristino n. 2 naspi idranti cucina centralizzata Via Tosi 7 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>S.M.A. ANTINCENDIO DI SANDRI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03477450377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.M.A. ANTINCENDIO DI SANDRI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>107.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>107.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
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            <oggetto>Incarico professionale per la redazione pratica SCEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSRLRS58L08A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. CESARI LORIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSRLRS58L08A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. CESARI LORIS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura lampade e portalampade luce votiva cimiteri cspt e ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBI IMOLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>739.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>739.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura di materiale anticovid e cancelleria per servizio refezione mense</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1800.89</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Fornitura dotazione materiale cassette pronto soccorso cucine gestite da Solaris</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIE ASSOCIATE MF SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02883561207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIE ASSOCIATE MF SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>108.72</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione architettonica esecutiva e d.l. chiesa cimitero Gaiana e fabbricato Via de Amicis, 7 Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01997281207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTARE ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>ufficio personale</denominazione>
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            <oggetto>acquisto badges per la rilevazione presenze del personale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>G.OSTI SISTEMI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>97.50</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
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            <oggetto>Lavori di ripristino alloggio Erp Via Risorgimento 235 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
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            <oggetto>Servizio di facchinaggio attrezzature cucina centralizzata Via Tosi 7 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione aree verdi cucina centralizzata Via Tosi 7 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03526151208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL GARDEN SNC di Brintazzoli Cristiano &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Redazione di pratica termotecnica per dimensionamento nuovi termosifoni alloggio Via Albertazzi 80 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO ASSOCIATO AMORATI - BERTI - GUIZZARDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02511271203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO IMPIANTISTICO ASSOCIATO AMORATI - BERTI - GUIZZARDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione termoconvettori con nuovi termosifoni e sostituzione vasca da bagno con doccia alloggio Via Albertazzi 80 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542641202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4735.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4735.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
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            <oggetto>Incarico professionale di progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza rifacimento copertura Chiesa Cimitero di Gaiana</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TRNMSM79D11E289D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING.MASSIMO TARONI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
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            <oggetto>lavori di manutenzione ordinaria cimitero Castel S. Pietro Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03763091208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNO PITTURE S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7830.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
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            <oggetto>lavori di manutenzione ordinaria cimitero di Ozzano Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLBSFN62B01C265J</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4740.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di rifacimento 2 terrazze alloggi Erp Via Albertazzi 250/A Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03601561206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EKOEDIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03601561206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EKOEDIL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale/attrezzature per servizio refezione mense</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO HOTEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01131920371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO HOTEL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2057.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2057.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA92E6E017</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza rifacimento solaio alloggio Via della Resistenza, 2 Noce di Mercatale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMSCLD53M12G972N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO THESISENGINEERING</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CMSCLD53M12G972N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO THESISENGINEERING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z992E6E1A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Martelli 41 Cspt - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTLCU85L24A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTAGNINI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTLCU85L24A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTAGNINI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2702.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2702.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z282E7F130</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori per lo spotamento del contatore elettrico al di fuori del fabbricato di Via Tosi 7 e sostituzione del relativo cavo.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01594461202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NALDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01594461202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NALDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7011.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ripristino lapide c/o il cimitero di San Cristoforo di Ozzano dell'Emilia - Sig.ra C.R.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01858671207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA ROSA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01858671207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA ROSA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia ed idraulici nel bagno alloggio Erp Via Verde 17 Ozzano dell'emilia - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3821.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3821.30</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>pronto intervento edile</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03898920370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERRE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03898920370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERRE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7461.60</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z552E90EDE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>termometri per alimenti con sonda per cucina centralizzata</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02803441209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z782E90E7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>carta da fotocopie per cucina centralizzata</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>124.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z612E90E2E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di manutenzione caldaia alloggio Erp Via Idice 25 Monterenzio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01865191207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01865191207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB2E8B86D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori elettrici c/o Cucina Centralizzata Via Remo Tosi, 7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BGNMSM75R20C265R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUGANI MASSIMO IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BGNMSM75R20C265R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUGANI MASSIMO IMPIANTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z712E8B945</cig>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Videoispezione tratto fognatura fabbricato ERP Via Viara 9599 CSPT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z782E90E7F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>cancelleria e carta igienica per sede</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>403.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>403.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC62EABC60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione scheda elettronica di manovra e kit adattamento montascale cimitero San Cristoforo Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z522EDE173</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di tinteggiatura alloggio Erp Via Pastore 13, cantina Via Risorgimento 209 e ripristino cucina Via Albertazzi 250/A Cspt+ verniciature termosifoni alloggio via verde 17 ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGLFBA68M16C265B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGLI ESPOSTI FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DGLFBA68M16C265B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEGLI ESPOSTI FABIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE2EDE1BC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione finestre alloggi Erp Via del Partigiano 25 Mercatale - Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TTTMRZ67L01F363N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA "LA SEQUOIA" DI TATTINI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TTTMRZ67L01F363N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA "LA SEQUOIA" DI TATTINI MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16587.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di una fontana in ghisa per Cimitero S. Cristoforo Ozzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03628501201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLDATI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03628501201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLDATI GIUSEPPE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z282EEE8A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Calanco 13 Dozza  - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2990.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE12EEE499</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Remo Tosi 14 Cspt  - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619871209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2843.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2843.63</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0D2DF16E9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>gestione servizio mortuario comune di cspt anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90000900374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUSL IMOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90000900374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUSL IMOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28095.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14049.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z282EC131D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori aggiuntivi all'ordine n.134 del 17/09/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03554741201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.M. LAVORI EDILI S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3748.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3748.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z252EC124E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gestione informatica servizio refezione scolastica a.s. 20/21 comuni di Dozza e Monterenzio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01239400391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROJECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01239400391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROJECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e trasporto di n°2 cipressi, di n°2 saccchi di terriccio e n.2pali di legno per Cimitero S. Cristoforo.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03414731202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL BOSCO DI ZAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03414731202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL BOSCO DI ZAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>186.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>186.62</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura di n°8 portalampade e n.12 staffe per fissaggio lapidi c/o Cimitero S. Cristoforo, Giardino delle rimembranze</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01858671207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA ROSA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ANTICA ROSA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1016.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>sportello utenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>implementazione sito istituzionale con sistema di prenotazione e gestione appuntamenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02770801203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO TRIPLO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02770801203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO TRIPLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2E2ED7E86</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>servizi cimiteriali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di pulizia presso i cimiteri comunali gestiti  da Solaris srl</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1345.50</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PROGETTO E  LINEA VITA E SCALA MOBILE PER L’ACCESSO IN COPERTURA PER L’IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI 27 A E 27 B A CASTEL S. PIETRO TERME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00262960370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BALLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00262960370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI BALLANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1272.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1272.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO SAN CRISTOFORO OZZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6688.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6688.90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z162EDD438</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di manutenzione/ripristino n. 2 alloggi Erp Via Amendola 2 e P.zza Carducci 2 Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3820.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3820.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Calanco 13 Dozza Sig, Tendem - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02607591209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREBBI IDROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02607591209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREBBI IDROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2870.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E2EF8F94</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale informatico vario (office x portatile, Nas e Acronis per Backup)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309041206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309041206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B2D671A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale informatico vario (office x portatile, Nas e Acronis per Backup)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02309041206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02309041206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1356.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1356.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>servizi cimiteriali</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura e allestimento piante e fiori presso cimiteri comunali cspt e ozzano emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PUNTO FIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PUNTO FIORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1714.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1714.31</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>medaglie funerarie 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MORENA MORETTI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRTMRN59R50B188Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORENA MORETTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>spray per tastiere e superfici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via di Vittorio 17 Cspt  - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03175031206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>40 IMPIANTI snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03175031206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>40 IMPIANTI snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2232.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2232.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico professionale per la consulenza in merito alla creazione di check list per il censimento strutturale dei fabbricati</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ING. FILIPPO LORETI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LRTFFP79L09D458P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. FILIPPO LORETI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico professionale per la consulenza in merito alla creazione di check list per il censimento energetico dei fabbricati</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02359881204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PER ABITARE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02359881204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PER ABITARE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico per l’attivazione del sevizio OmniChek TM per la gestione dei fabbricati facenti parte del patrimonio immobiliare in gestione a Solaris srl.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01777271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIS.TER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01777271204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIS.TER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z392F1F0DF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di sorveglianza archeologica in corso d’opera e redazione di relazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNNGCM74P10E289V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. GIACOMO CENNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNNGCM74P10E289V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. GIACOMO CENNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di installazione riduttori di pressione linee acqua Via Montecalderaro 5760 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1695.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1695.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF12F3FEF9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Tanari 249 Cspt Sig. Saadani - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2095.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z432F3FC32</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione n. 5 linee acqua alloggi Erp Via Idice 25/29 Monterenzio + sostituzione caldaia alloggio Erp Via Idice 25 Monterenzio - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02062541202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Viara 9599 Cspt Sig. Mohammad - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO CLIMA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>licenza contabilità analitica avanzata</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di spurgo fogne immobili gestiti da Solaris nei 4 Comuni soci</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>verifica strutturale degli immobili in via Tanari 159-209-249 e in via Macchiavelli 80, Comune di Castel San Pietro terme e per la verifica della struttura delle batterie D e G all’interno del cimitero S.Cristoforo di Ozzano dell’Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03640011205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGEGNERI ASSOCIATI 
Ing. Francesco Dall’Olio e Ing. Marco Galbano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03640011205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGEGNERI ASSOCIATI 
Ing. Francesco Dall’Olio e Ing. Marco Galbano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione sanitari bagno alloggio Erp Sig.ra Noviello Via di Vittorio 15 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542641202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA BAGNO DI FRASCARI G. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
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            <oggetto>Coordinamento della sicurezza per Via Bassetta, 12 e Via Amendola 2 Toscanella di Dozza e via Legnana 2074 Gaiana</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GEOM. GIAMPIERO MATERNO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza annuale e aggiornamenti su sotware protocollo facile 07/12/20-06/12/21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LCCMSM75E29L419N</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura e installazione parapetto in ferro presso cimitero di S. Cristoforo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03433611203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO RECINZIONI SRLS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03433611203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO RECINZIONI SRLS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio protetto Piazza Garibaldi 9/I Castel San Pietro Terme - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTLCU85L24A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTAGNINI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTLCU85L24A944Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTAGNINI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2727.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizi di pulizia e sanificazione alloggi Erp Via Tomba 2 e Via Tanari 249 Cspt, fornitura e posa di 2 sanitari alloggio p.zza carducci 2, dozza+, sanificazione cucina nido fresu toscanella</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione infissi immobili gestiti da Solaris nei 4 Comuni soci</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BLDLRT69M09A944X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA CHIAVE DI BALDRATI ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BLDLRT69M09A944X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA CHIAVE DI BALDRATI ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione e assistenza sotware gestionale alloggi anno 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01588630200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Massa vestiaria invernale necroforo 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGNLNR58E57A944H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGNLNR58E57A944H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>332.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN APPARTAMENTO NEL FABBRICATO SITO IN VIA BACHELET, 9 A DOZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DLRDNL55T30F083N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Danilo Dal Rio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Geom. Danilo Dal Rio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino di manutenzione straordinaria alloggio Erp Via Risorgimento 209 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02528471200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA GMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02528471200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA GMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10970.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2121-01-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE DI SOLAIO DI INTERPIANO DI UN ALLOGGIO C/O FABBRICATO ERP DI VIA DELLA RESISTENZA 2 NOCE DI MERCATALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01988760383</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICE COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01988760383</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICE COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15441.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8642.71</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOPRALLUOGO E REDAZIONE DI RELAZIONE SULLO STATO DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO ERP VIA VIARA 9599 MOLINO NUOVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NLDMHL74A24E289T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. MICHELE NALDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NLDMHL74A24E289T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. MICHELE NALDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OPERE DA IDRAULICO PRESSO IL CIMITERO S. CRISTOFORO DI OZZANO DELL’EMILIA, PRESSO IL CENTRO ALIBLU IN VIA MAZZINI 27 A E B E PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA REMO TOSI 7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRLFBA75E30E289A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.F. di Caroli Fabio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRLFBA75E30E289A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.F. di Caroli Fabio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>progettazione dell’impianto a gas metano, dal contatore al piano cottura, a servizio di 12 unità immobiliari in un edifico condominiale sito in via Amendola, 2 a Dozza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRNFPP71B19F083W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Filippo Carnevali</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRNFPP71B19F083W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Filippo Carnevali</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2659.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto di dispositivi e igienizzanti anti Covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03533930370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGAM</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03533930370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IGAM</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1192.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1192.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Togliatti 5 Ozzano dell'Emilia - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02607591209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREBBI IDROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02607591209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREBBI IDROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2870.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F2FBC91D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Tanari 209/B Castel San Pietro Terme - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02140970399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENERGY CASA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02140970399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENERGY CASA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di pulizia alloggio Erp Via Tanari 159 Cspt,sanificazione Covid19 cucina centralizzata via tosi 7,sedevia oberdan 10-11 e pulizia muro esterno cimitero via viara cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02604371209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRINA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di ripristino alloggio Erp Via Galvani 61 Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02995001209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROSAPIO PATRICK SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02995001209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROSAPIO PATRICK SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8530.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ufficio investimenti</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sondaggio per verifiche fondazioni via Calanco 13</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLBSFN62B01C265J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALBANO STEFANO LAVORI EDILI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GLBSFN62B01C265J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALBANO STEFANO LAVORI EDILI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di verifica biennale impianto di messa a terra cucina centralizzata Via Tosi 7 Cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELLISSE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria accorciamento funi di trazione n. 2 ascensori Via de Gasperi 4/6 Ozzano dell'Emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Risorgimento 235 Castel San Pietro Terme - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FZRLCN82C27Z330A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNICCLIMA di Afouzar Lahcen</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2085.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Lavori idraulici di sostituzione caldaia alloggio Erp Via Emilia 480 loc. Maggio Comune di Ozzano dell'Emilia - CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01140800374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.T.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2828.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori L.10/91 per n.1 alloggio posto nel fabbricato ERP di Via Idice 19-21-23 Località Cà Merla nel Comune di Monterenzio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BCCVLR56E26F627D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BACCIGOTTI VALERIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BCCVLR56E26F627D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BACCIGOTTI VALERIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura Rifraxan per emergenza Covid</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00516840378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASCOOP &amp; SERVIZI S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di manutenzione impianti elettrici immobili gestiti da Solaris nei 4 Comuni soci</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02524031206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO-SAT DI MORENO NERETTI, MATTEO NERETTI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02524031206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO-SAT DI MORENO NERETTI, MATTEO NERETTI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>Servizio di manutenzione idraulica immobili gestiti da Solaris nei 4 Comuni soci</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>fornitura di arredi per nuovo ufficio piano terra sede</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
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            <oggetto>sostituzione infissi alloggio via Togliatti 3 interno 5 FONDI REGIONALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>lavori edili per il ripristino dell'alloggio Via Bachelet 9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Sostituzione infissi alloggio Via bachelet 9 a Dozza</oggetto>
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            <oggetto>lavori edili per il ripristino dell'alloggio Via Togliatti 3 FONDI REGIONALI</oggetto>
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            <oggetto>lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento del manto di copertura del fabbricato sito in via mazzini 27a e 27b</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi prezzo fisso 18 mesi</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>fornitura di n.1 automezzo Dacia Duster 1,5 dci 115cv diesel</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Castel S.Pietro Terme</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ufficio manutenzioni</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>manutenzione straordinaria cimitero ozzano emilia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56294.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56294.89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>fornitura carburante automezzi anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03870530486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METANO TOSCANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>828.76</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>materiale di ferramenta per servizi solaris cspt</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DITTA ANTONIO PARENTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FRANCOBOLLI  E VALORI BOLLATI SEDE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SVAPLA70E56E289H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TABACCHERIA GALLETTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTINI ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04839740489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTEL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Telefonia Telecom 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>Telefonia Vodafone 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VODAFONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>materiale di ferramenta per cimiteri anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02090300373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA OZZANESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>cancelleria 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03835941208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO BUFFETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03835941208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO BUFFETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>fornitura materiale edile per cimiteri 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03044580375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEF</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                    <ragioneSociale>DAL FIUME</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
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            <oggetto>servizi grafici e di stampa anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03742220373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO ARCOBALENO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <cig>ZBD2CEC582</cig>
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                <codiceFiscaleProp>02701751204</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>controllo gestione</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>assistenza informatica 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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